岗位职责:
1、组织实施集团及集团下属公司财务收支审计、经济责任审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督。
2、组织实施集团及集团下属公司内部控制设计完整性、合理性及实施的有效性,并对风险管理进行评价,对内控管理缺陷提出审计建议。
3、负责审计整改进度的跟踪审计。
4、负责审计部内部管理体系的建立、健全。
5、负责舞弊举报的受理、调查。
7、领导交办的其它审计任务。
大丰港经济开发区管委会二期码头临港工业园区
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